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發(fā)布時間:2017-06-24
2016年5月5日至8月31日,國家審計署對哈爾濱電氣集團公司(以下簡稱“哈電集團”)原法定代表人宮晶堃、鄒磊同志任職期間經(jīng)濟責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計,出具了審計報告。報告在客觀評價各項工作的同時,實事求是地指出了哈電集團及所屬企業(yè)在貫徹落實國家重大政策措施、財務(wù)收支、重大經(jīng)濟決策、內(nèi)部管理、企業(yè)發(fā)展中的風(fēng)險隱患以及落實中央八項規(guī)定精神遵守廉潔從業(yè)規(guī)定等六個主要方面存在的66個問題,并提出了具有很強針對性和指導(dǎo)性的建議,對哈電集團今后規(guī)范和加強各項工作具有十分重要的意義。
為切實做好整改落實工作,集團公司黨委、總經(jīng)理部組織各部門及所屬企業(yè)針對審計問題,專項研究部署,細(xì)化整改方案,統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識、加強領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、認(rèn)真梳理、強化分析、劍指問題、舉一反三,不斷持續(xù)推進(jìn)審計整改工作,務(wù)求審計整改取得實效。
按照審計整改進(jìn)度要求,審計問題基本都能夠按時間節(jié)點和整改要求有效落實。能夠立即整改的,做到了立行立改;無法立即整改的,制定計劃明確整改時限;整改難度較大的,及時進(jìn)行反饋,專題攻克。
本次審計整改,集團層面召開各類會議近30次,所屬企業(yè)及責(zé)任部門組織各級整改專題專項會議近150余次,綜合、全面地對問題進(jìn)行分析、反省,使審計結(jié)論應(yīng)用落到實處;對照審計指出的制度、流程缺陷,除完善相關(guān)流程外,新制定各項制度辦法33項,修訂各項制度辦法56項,為哈電集團規(guī)范運營打好制度基礎(chǔ);部分涉及責(zé)任追究的,已對有關(guān)責(zé)任人員59人進(jìn)行了追責(zé)。截至目前,哈電集團針對審計報告指出的問題已全部整改完畢。
特此公告。
哈爾濱電氣集團公司
2017年6月24日